20 мая 2014 31709
Очень часто случается так, что после закрытия года или квартала обнаруживается расхождение контрагентов по документам расчетов или договорам.
Время чтения ~1 мин.
Консультация специалиста 1СОчень часто случается так, что после закрытия года или квартала обнаруживается расхождение в расчетах контрагентов по документам расчетов или договорам. По привычке бухгалтер пытается решить проблему с помощью документа «Операции, введенные вручную», и вот здесь начинаются ошибки и проблемы в заполнении. Гораздо проще и удобнее для этого воспользоваться документом «Корректировка долга», который, собственно говоря, для этого и создан.
Пример 1. Проведение взаимозачета.
Очевидно, что в прошлом периоде закралась ошибка, и, как правило, это связано с последовательностью проведения документов. Но трогать прошлый период страшно, поэтому исправим в начале текущего периода. В пунктах меню «покупка» и «продажа» содержится документ «Корректировка долга», это одно и то же. Добавляем новый документ, и при запросе программы устанавливаем вид операции «Проведение взаимозачета». Далее в полях «Дебитор» и «Кредитор» выбираем нашего контрагента, после чего в поле над табличной частью нажимаем кнопку «заполнить», и программа сама заполнит расхождения по расчетам с контрагентом.
После этого корректируем поле «Сумма взаиморасчетов» в строке «Дебиторская», так чтобы в правом нижнем углу под таблицей было слово «ВЗАИМОРАСЧЕТ».
Т.е. учитывая, что сумма дебиторской задолженности превышает сумму кредиторской на 40890 руб., мы должны скорректировать сумму взаиморасчетов именно на эту сумму построчно в табличной части. Т.к. при оплате закрываются документы расчетов по методу ФИФО, то будем корректировать тот документ «Реализация товаров и услуг», который идет последним. Вычисляем сумму, которую необходимо установить в строке дебиторской задолженности 80240 - 40890 = 39350 руб.
Проводим, и все расчеты у нас скорректированы.
Пример 2. Перенос задолженности.
В прошлом периоде по ошибке в нескольких документах «Поступление товаров и услуг» был введен другой договор и, соответственно, по аналитике картина, не соответствующая действительности. Чтобы в настоящем периоде при проведении оплаты расчеты были верными, на начало периода перенесем соответствующую задолженность на другой договор. Для этого создадим документ «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности» и заполним, в данном случае на закладке «Кредиторская задолженность».
Контрагент и получатель – в данном случае это наш контрагент, а вот договор укажем тот, на который должна быть перенесена задолженность. В табличной части оставим только те строки, в которых был выбран другой договор. После проведения получим на начало периода новые данные по расчетам с этим контрагентом, уже соответствующие действительности.
Пример 3. Списание задолженности
Для списания просроченной задолженности контрагента или прочего погашения задолженности необходимо заполнить документ «Корректировка долга» по аналогии с переносом задолженности, только на закладке «Счета учета» указать счет списания задолженности.
Бухгалтерия и учет · 07 апр. 2026
Счет-фактура в 2026 году: что изменится для организаций и ИП
Рассказали, какие требования теперь нужно учитывать при оформлении счета-фактуры в 2026 году.
Возврат излишне удержанного НДФЛ в 1С ЗУП
Чтобы найти и корректно оформить возврат излишне удержанного налога, используйте 1С:ЗУП. Как это сделать — читайте в статье.
Отчетность · 06 апр. 2026
Инструкции · 06 апр. 2026
Воинский учет в 1С ЗУП — настройка и отправка отчетов в военкомат
Как вести воинский учет в 1С, настроить программу 1С:ЗУП, формировать и отправлять отчеты — читайте в статье.
Инструкции · 31 мар. 2026
Как ИП заполнить декларацию по УСН за 2025 год
В апреле предприниматели на УСН обязаны отчитаться за 2025 год. Как заполнить декларацию по УСН, на что обратить внимание и где чаще всего возникают ошибки — читайте в статье.
Установка расширения 1С Фреш — инструкция
Установка расширения 1С Фреш дополняет стандартный функционал решений 1С. Рассказали, как добавить расширение, о преимуществах обработок и сервисов 1С Фреш, в каких программах доступна эта функция.
Инструкции · 30 мар. 2026
Инструкции · 25 мар. 2026
Настройка оборотно-сальдовой ведомости в 1С Бухгалтерия
Пользователи 1С могут настроить оборотно-сальдовую ведомость под себя и свои задачи. Рассказали, как это сделать в программе 1С Бухгалтерия.
Выбор региона