19 февраля 2014 30146
Для учета затрат учреждения при изготовлении готовой продукции используется сч. 109. Рассказали, как вести учет операций по выпуску готовой продукции в «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения».
Время чтения ~4 мин.
Консультация специалиста 1СПри изготовлении продукции организации используют для учёта затрат сч. 109, который нужен, чтобы учитывать операции по формированию себестоимости готовой продукции, а также выполненных работ и оказанных услуг.
Описанные выше затраты делятся на прямые и накладные.
Прямые затраты – все затраты, которые относятся к себестоимости производства готового изделия, выполнения работ или оказания услуги. Такие затраты учитываются на сч. 109.61.
Попробуем рассмотреть данный процесс на примере. Допустим, организация выпускает печатную продукцию, для изготовления единицы готовой продукции используется бумага для типографии 3 шт. и типографская краска 1 шт.
Нам следует списать представленные материалы в производство на сч. 109.61 с помощью документа «Списание материальных запасов».
Здесь стоит обратить внимание на то, что в документе нужно выбрать хоз. операцию «Списание на себестоимость НФА». В счете дебета указываем сч. 109.61. У данного счета есть субконто номенклатура. В данном случае в качестве номенклатуры следует указать «печатную продукцию» (это элемент справочника «Номенклатура»). Тип у данной номенклатуры может быть «Номенклатурная группа» или «Продукция».
Номенклатурная группа – это собирательный тип продукции, который включает в себя несколько позиций однородной конечной продукции. Номенклатурная группа имеет состав, который включает в себя конечную выпускаемую продукцию.
Наш случай - это номенклатурная группа, на закладке «Состав группы» укажем тип операции «сборка», кроме этого сделаем пометку, из чего будет состоять наша печатная продукция (альбом и рекламный буклет).
На закладке «Материалы» документа «Списание МЗ» стоит указать расходные материалы, которые потребовались для изготовления продукции.
Готовая продукция приходуется на счет вида 105.хх по мере ее изготовления в течение месяца по плановой стоимости и без разделения по видам затрат и КЭК. Для оприходования готовой продукции на склад из производства используется документ «Выпуск продукции».
В данном документе указываем счет производства 109.61 и заполняем табличную часть «готовая продукция», в которой указываем номенклатуру затрат и соответственно продукцию, которая у нас получилась. В качестве суммы указываем плановую себестоимость.
Сч. 109.61 закрылся.
В конечном итоге могут появиться расходы, которые нельзя отнести на определенную номенклатуру. В этом случае необходимо использовать сч. 109.71 – накладные расходы производства готовой Нужно, чтобы в учетной политике в разделе «Производственный учет» стоял флажок «Распределять общепроизводственные затраты»
Необходимо указать «Методы распределения косвенных затрат учреждения, прописанные в учетной политике».
В «1С:БГУ 8» распределение накладных расходов производится одним из способов:
Дополним наш пример: в этом месяце мы заплатили организации за коммунальные услуги 6 тыс. руб.
В программе сделаем документ «Услуги сторонних организаций». Так как мы не знаем, к какому конкретно виду продукции относятся затраты по коммунальным платежам, то счет затрат в данном случае будет 109.71.
Кроме этого, в результате такого процесса могут возникнуть общехозяйственные расходы, которые относятся на сч. 109.81.
В учетной политике также должна стоять галочка: «Распределять общехозяйственные затраты» и указан метод распределения данных затрат.
Дополним пример: в этом месяце мы заплатили транспортной компании за услуги по доставке в размере 2 тыс. руб.
В программе сделаем документ «Услуги сторонних организаций». Счет затрат в данном случае будет 109.81.
И последним этапом в нашем производственном процессе будет документ «Закрытие производственных счетов».
Регламентный документ предназначен для расчета производственных счетов и их закрытия в конце каждого месяца.
Основные функции:
Для закрытия счетов бухгалтерского учета следует включить флажок «Закрывать счета» в бухгалтерском учете.
Для закрытия счетов налогового учета следует включить флажок «Закрывать счета» в налоговом учете.
В конце месяца общепроизводственные и общехозяйственные затраты распределяются на прямые затраты производимой продукции. В результате распределения счета общих затрат обнуляются.
После распределения общих затрат производится корректировка оборотов готовой продукции, сформированных по плановой стоимости и без учета видов затрат до оборотов по фактической стоимости в разрезе видов затрат.
Корректируются следующие обороты:
Корректировка оборотов готовой продукции основана на расчете стоимости производства изготавливаемой продукции.
Документ поддерживает расчет стоимости:
Документ следует вводить в конце месяца, после завершения всех производственных операций.
Инструкции · 31 мар. 2026
Как ИП заполнить декларацию по УСН за 2025 год
В апреле предприниматели на УСН обязаны отчитаться за 2025 год. Как заполнить декларацию по УСН, на что обратить внимание и где чаще всего возникают ошибки — читайте в статье.
Установка расширения 1С Фреш — инструкция
Установка расширения 1С Фреш дополняет стандартный функционал решений 1С. Рассказали, как добавить расширение, о преимуществах обработок и сервисов 1С Фреш, в каких программах доступна эта функция.
Инструкции · 30 мар. 2026
Инструкции · 24 мар. 2026
Как заполнить платежное поручение по налогам с 01.04.2026 года
Реквизиты платежного поручения для уплаты налогов менялись несколько раз. Разбираемся, как правильно заполнить платежку, а также привели примеры, на что ориентироваться при подготовке документа.
Инструкции · 17 мар. 2026
Как провести оплату госпошлины в 1С Бухгалтерия с проводками
Подготовили инструкцию, как оплатить госпошлину в 1С:БП с проводками.
Электронная подпись в 1С:Документооборот — зачем нужна и как подключить
Если вы работаете с договорами, счетами-фактурами и актами в электронном виде, электронная подпись значительно упрощает ЭДО. Рассказали, какую ЭП выбрать и как подключить ее в системе.
Инструкции · 17 мар. 2026
Инструкции · 17 мар. 2026
Как быстро находить расхождения в расчетах с контрагентами в помощью 1С:Сверка 2.0
Рассказали о возможностях сервиса 1С:Сверка 2.0.
Выбор региона